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研发工作计划

时间:2021-08-18 18:04:21 工作计划 我要投稿

研发工作计划范文

  研发工作计划篇一:项目开发部工作计划

研发工作计划范文

  一、团队现状

  业务能力参差不齐;激情不够,动力不足,方向不明;凝聚力不强,业绩低下,想法各异;工作目标渺茫,完成任务的信心不足。

  二、公司优势

  1、面临股改,机遇难得;

  2、老总重视,加大投入;

  3、拓宽市场: “三点开发,核心做好” ;

  4、调整模式,吸纳人才。

  三、工作思路

  综上所述,针对公司目前所面临的形势及人员状况,总体工作思路是:

  1、改变现状,壮大自己;提升业绩,打造团队;奠定可持续发展的基础。

  2、目标明确:实现股改中所占重要地位。

  四、针对性策略

  1、激发兴趣,焕发干劲;

  2、明确导向,刺激适当。

  目的:只为吸引人才和留住人才;最终达到提高员工对公司的忠诚度、增强向心力、凝聚力的目的。

  五、实施方案

  以调整薪酬待遇为主线,以目标考核为载体,以实现营销指标为目的,以股改占有比例为努力方向,以人才梯次配置为竞争基础。

  实施过程中必须重视的几个环节:

  1、营销形式的多样化

  目前,我们采用的营销模式单一,不利于争夺市场份额,即便只考虑业绩提升也是举步维艰。

  ① 建立网络营销体系,全面改版公司网页。

  目前在百度、谷歌的搜索引擎里输入“CE认证”,几乎找不到CCQS的影子,在网络时代的今天,必须正视网络的功效。公司现在的网络营销几乎是空白,急需调整思路,重视此项工作,加大投入力度。

  A、 网络营销必须体现的功能:营销、市调、客服、策划、推广、品牌管理。

  B、 为实现此功能,建议设立专门的部门---市场部,最低限度是由专业的专人负责。

  C、 此项工作也纳入目标考核范畴,但要单独进行。

  ② 放大外联部的职能,使其真正运行起来。

  目的在于争取在最短的时间内,尽可能多的增加市场份额的占有率:

  积极寻求合作伙伴;公司定原则、定任务、定责任人,过程由责任人把控,并对结果负责;公司履行宏观调控、修正目标之职责。不论白猫黑猫,抓住老鼠就是好猫,只要对公司有利或利大于弊就可做。

  ③ 挖掘电话营销的潜力。激发仅使用现有营销模式人员的兴趣和信心,促使其“动、静”结合,挑战自我。

  ④ 部门职能设想:项目开发部下辖销售部、外联部、市场部。人员配置不在于多,但营销的主要职能要体现,不能有缺项。

  2、核定任务

  公司近期(三年内)总体目标:

  ① 销售额达2000万(RMB) ;

  ② 股改中占重要位置(持股50%) 。

  根据此总体目标, 阶段性任务指标分解如下(实现周期为三年):

  ①销售部:1200万(第一年450万;第二年800万;第三年1200万);

  ②外联部: 400万(第一年100万;第二年200万;第三年400万);

  ③市场部: 100万(第一年30万;第二年60万;第三年100万);

  ④国外市场:500万(三年内,英国200万;韩国200万;越南100万;以上均为RMB) 。

  合计:2200万(弹性掌控) 。

  原则:多点开发,压力转移,公司发展的风险降低。

  附:20xx年项目开发个人目标考核任务分解指标:

  3、目标考核

  经双方协商、确认上述任务指标后,公司便以签定“目标任务责任状”的形式加以固定,并按其进程每月将结果上墙张榜公示;旨在调整进度、控制结果、提供支持、实现目标。

  控制进程的标准化流程:事前计划,事中控制,事后监督。

  衡量工作标准的主要因素:数量、时间、质量、费用、满意度。

  (后附“目标任务责任状”)

  4、薪资调整

  考虑公司发展要求,结合外部环境因素,薪资调整势在必行。此乃整个计划中的重要基础,否则将会成为无源之水。但薪资结构、内容、金额的调整幅度,还依赖于公司领导对于成本、效益比对后的决心。

  我的想法是不论调整幅度大与小,但要进行。

  比对测算:

  ① 人员目标:15人(成手);

  ② 实现周期:三年;

  ③ 成本原则:人力资源成本控制在总销售额的15%以内(即工资占5%,提成占10%);

  ④ 培养目标(最终目标比例是两头小、中间大):

  ⑤成本测算(以附表“项目开发部薪资调整预审表”内容为例):

  一级员工:8×2000×12=192000 (元);(初始阶段是作为培养二级员工的补给站) 二级员工:5×2500×12=150000(元);(★此为重要环节,需每年稳步增加) 三级员工:2×3300×12=79200(元);

  合计:421200(元)

  ⑥销售总额:

  一级员工:8×50万=400万(提成:400万×5%=20万)

  二级员工:5×100万=500万(提成:500万×10%=50万)

  三级员工:2×150万=300万(300万×15%=45万)

  合计:1200万元(提成115万)

  则,各占比例为 工资:421200÷1200万= 3.51% ;

  提成:115万÷1200万 = 9.58%

  当然这只是理论测算,中间可能包括很多种结果,但对团队成员的目标要求是完成!

  这只是个框架,我的目的只是想能为决策提供一个可行性思路的参考,对总量的把控有个大致范围。

  努力目标:

  ① 销售方面: 三年内实现1200万;五年内实现2000万(不包括国外市场) 。

  ② 团队建设: 三年内二级员工达5人;五年内二级员工达10人。

  5、抢、聘人才

  ① 根据公司发展要求,核定部门人数(此为考核的基础条件之一);

  ② 以抢、挖、聘为主要形式;

  ③ 新员工履行培训、考核、筛选、转正流程;

  ④ 以优厚待遇每年抢、挖1—2名业内成手 ,坚持三年。

  ⑤ 人才管理一定要注重梯次型培养,不可断档。

  不定时的注入新鲜血液是团队建设的一个重要手段;目的是要使团队内的每一个成员都有不同程度的危机感:让老员工有紧迫感,让新员工有压力感,焕发大家珍惜岗位的意识。否则,新、老员工会因压力太小而无事生非,而所生出来的是非则完全就是老总的烦恼!

  6、常规管理

  为提升业务管理能力服务。

  ① 设立“全勤奖”,以约束工作行为;

  研发工作计划篇二:研发部工作计划_FANGKING

  过去的一年,才展公司在部门设立、硬件配臵、制度建设、人力资源等诸多方面都得到了必要的增补和加强。就在去年底也确定了CARLTON 的批量定单,同时GUESS TOWER FIXTURE不断有批量定单的利好消息。总体看来,才展公司正进入一个全新发展的时期,一个需要保量既保质的时期。

  20xx年是才展公司发展关键的一年,通过几年来的参展及推广,光纤展示柜产品的优越性正被越来越多的高端客户所认识,预计将有越来越多的生产需求。基于公司发展的现状,研发部将致力于各项相关工作的规范化及确保核心技术的领先地位和成熟应用。因此本部门今年的关键词是:基础研究规范化和新技术的研发应用。 本部门将配合公司本年度的全局发展规划极力做好以下工作。

  一、 标准化工作;

  1) 进一步完善制图标准化工作;(时间:四月底前;责任人:FANGKING)

  去年年末推行制图标准化以来,封面、图框、BOM格式及制图标识基本得到了统一,今天四月底前完成升级方案并正式全面推行新方案。

  2) 结构标准化工作;(时间:四月到十二月完成所列部分;责任人:FANGKING)

  为了提高生产作业人员的劳动效率,研发部从制作施工图开始将展柜常用结构归纳和总结,优化并推行标准化结构。如抽屉或门的抠手行位统一;抽屉部件结构和制作方法统一;抽侧长度根据最优化开料分级设定;150W光源器通风结构标准方案;35W光源器通风结构标准方案;不同跨度或长度的门和层板标准厚度及安臵结构;统一玻璃开槽尺寸;统一玻璃罩粘贴结构;包装结构标准化等等。

  3) 工艺标准化工作;(时间:四月到十二月完成所列部分;责任人:待定)

  推行工艺标准化,有利于稳定产品质量,减少劳动适应周期,提高生产率,降低生产成本。尤其批量生产效果显著。例如玻璃磨边工艺标准名称、标准尺寸;MDF做白哑/白亮/珠光漆,天然木皮或实木做开放/封闭效果的标准工艺流程、标准油漆配比、标准单位用量;冷压加厚板胶水标准用量;贴防火板标准工艺;贴木皮标准工艺等等。

  4) 四月底前制定物料编码规则; (时间:四月底前;责任人:FANGKING)

  5) 标准五金件资料库;(时间:五月底前;责任人:JESSE)

  6) 统一BOM制作标准。(时间:五月底前;责任人:FANGKING)

  二、 部门管理工作;

  1) 团队建设;

  i. 每月与部属单独沟通,倾听部属心声,及时作出有效调整,与部属步调一致,工作上严格要求,生活中相扶相助。(每月与部属个别谈话至少一次)

  ii. 成立部门全员活动项目,每月一次聚会。加强同事间的融洽关系。(每月一次,具体由MERRY和小徐安排策划,活动经费为共同出资)

  iii.鼓励设计员全面负责跟进项目。

  iv.做好思想教育及公司方针政策的`传达工作。

  v. 营造一个开放型、学习型、轻松愉快型的工作氛围。

  2) 优化作业流程;

  i. 部门间作业流程:(报公司领导审阅,须与相关部门沟通并确认;完成时间:四月底,负责人:FANGKING)

  1. 常规计划样品:业务部下达正式的设计任务书(包括数量、完成时间、设计要求或方向)——研发部制定开发计划——设计师出方案——方案评审——设计员出效果图/三视图/结构图——打样——样品评审——资料升级定稿。

  2. OEM或ODM产品:业务部门独立或业务部门联同研发部或设计师与客户沟通设计方案——由业务部门出一份详细的会议记录或相关跟进资料并知会研发部——研发部据此出相关资料

  3. 报价流程:业务部门下达报价任务并提供相关资料——研发部出详(转载于:分发至采购部、生产一部、生产二部——采购部汇总成表——研发部审核提交。快速估算可由研发部代替生产一、二部完成。研发部负责报价工作的组织、协调。

  ii. 部门内作业流程: (时间:四月初开始执行;责任人:FANGKING)

  研发部收到相关设计任务后由部门经理组织设计师和相关设计员以会议的形式共同讨论设计或技术方案——设计员完成设计资料交设计师校对并签名确认——再交部门经理二次校对无误后签名下发——相关设计员跟进产品生产并实时整理技术资料——首样完成后由研发部组织各相关部门就图纸、工艺、结构、油漆、包装等进行首样总结——资料升级定稿。部门经理统筹工作进度确保各项工作按时保质达成。

  3) 加强业务知识培训,提高工作效率;

  对常用五金、木材、装饰面料、生产设备、木工工艺、油漆工艺、照明电子电器等请专业人员分专题进行讲解学习以增进设计员的业务知识;对常用设计手法、造型艺术、颜色搭配、材质运用、灯光处理等予以介绍了解,以提高设计员的设计和审美能力。(计划分专题每月组织一次业务知识培训)

  4) 例会制度;(由原每周一上午9:10分改为每周一上午10:10分,要求研发部全员参与。每次会议严格控制在30分钟以内,主要检查上周工作进度、对本周工作做计

  划安排、一周工作点评、工作交流等)

  三、 成本精益核算工作;(组织相关部门在年底前提交初步方案,责任人:FANGKING)

  1) 板材/实木/皮或绒布损耗定额指标;

  2) 各种辅料耗材单位用量定额指标;

  3) 不同工艺油漆单位用量定额指标;

  4) 光缆成本核算指标;

  5) 外发、外购加工件报价指标(费用构成、收费标准);

  6) 人工工时成本指标;

  7) 其它间接成本指标。

  四、 产品开发设计;

  1) 功能方面,开发动态展示和特种功能的展柜一到二款;(设计完成时间:六、七月份)

  2) 风格方面,补充全实木新古典或古典风格的展柜TOWER和COUNTER各一到二款;(设计完成时间:八月份)

  3) 材质方面,新增全钢玻双材质组合展柜TOWER 和COUNTER各一到二款;(设计完成时间:九月份)

  4) 配合业务部门的年度计划完成相应新产品开发设计。(根据设计任务书出一份详细的样品开发计划表,责任人:FANGKING)

  5) 每月定量开发两款新型灯头。(每月两款,责任人:赵懋斌)

  6) 光纤照明或光纤广告牌光纤显示产品的研发。

  7) 开发特种光效的光源产品。(见毕工工作提案)

  8) 搜集整理老产品生产改良信息,完善老产品图纸资料。(每月完成一款)

  五、 设计成本管理。(新方案设计时遵守以下三个原则)

  1) 优化设计方案,降低工艺制造成本。

  2) 合理选择原材料,降低材料成本。

  3) 长期搜集各种材料、配件价格信息,合理选择采用。

  六、 新工艺、新材料及行业竞争资讯的搜集应用;(长期进行,年底前完成公司目前所用到的部分,责任人:FANGKING)

  1) 建立各种应用材料产品知识库,分门别类存放管理。

  2) 各种材质表面处理色板实物对照挂板。

  3) 各种加工工艺、油漆流程实例对照样板。

  4) 搜集行业最新应用资讯,学以致用。

  七、 加强部门间的沟通协作;(07年部门间的沟通工作坚守以下五个原则)

  1) 严格按工作流程办事。(服从公司管理,认清职责和权限,不搞个人主义)

  2) 主动沟通,及时回应。(有疑问主动沟通,有要求及时回应)

  3) 提前知会,配合协作。(需要部门配合的,要提供尽可能清晰可操作的资料)

  4) 信守承诺,确保时效。(正确评估工作能力,一旦答应,要一定保时保质)

  5) 相互理解,严格要求。(即要基于现实,也要严格要求)

  八、 对外交流合作。

  1) 配合采购部考查和学习供应商的生产加工能力与工艺技术。

  2) 积极参加相关展览会,不定期进行走访。学习行业先进的生产加工技能;学习行业先进的设计理念,把握最新设计趋势。

  研 发 部

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