2016年度医院三公经费自查报告

发布时间:2017-01-02  编辑:谢友念 手机版

  2016年度医院三公经费自查报告【1】

  据县纪委等五部门联合下发的吉纪发[2013]8号《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案》要求,我院对XXXXX年1月以来的“三公经费”使用情况及20XX年11月以来公务卡制度执行情况开展了自查,并将“三公经费”使用情况在院政务公开栏内进行了公布。现将自查情况报告如下:

  一、加强领导

  我院成立了以院长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员为成员的“三公经费”管控工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在院办,同志任主任,负责“三公经费”管理及公务卡制度执行情况的日常事务。

  二、狠抓落实,严控各项经费支出

  1、公款出国(境)费

  今年上半年我院没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。

  2、公务用车费

  我院对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。今年上半年,公务用车费为20981.37元,比去年同期下降了66%。

  3、公务接待费用

  我院的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,公务接待费为12222元,比去年同期下降了81%。

  三、完善监管,防控共建长效机制

  根据自查结果,我局严格“三公”支出管理,提出了九项强化措施。

  一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。

  二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。

  三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。

  四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。

  五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。

  六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。

  七是控制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度,控制接待标准。

  八是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。

  九是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范报批手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。

  2016年度医院三公经费自查报告【2】

  根据2016年预算信息公开工作的要求,现将2016年度XXXXX人民医院“三公”经费预算情况公开如下:

  一、部门基本情况

  1、总体目标 加强内涵建设,加快人才培养和学科建设,提高医务人员整体政治素质和业务素质,同时强化医院政治思想、精神文明、行业作风、社会治安等各项工作。

  2、主要任务

  (一)进一步强化政治思想建设。

  充分发挥党组织的战斗堡垒作用,把政治思想工作融入医院的中心工作和管理的全过程,开展党的群众路线和去极端化专项活动。

  (二)继续加强精神文明建设。

  严格执行制度管人、制度管事,最大限度的减少制度漏洞,确保全院职工无职务违法违纪现象;全面推行院务公开、党务公开,实行问责制;加强和完善医院药品、物资、设备的招标采购工作和项目管理工作,杜绝各种形式商业贿赂的发生;继续加强服务理念教育,强化竞争机制,改善服务态度,规范服务程序,提高服务质量,确保服务无投诉;

  (一)加强学科建设和人才培训,提升医院内涵。

  围绕质量、安全、服务、管理、绩效,持续改进医疗质量,保障医疗安全,改善医疗服务,提高医院整体服务水平和服务能力,满足人民群众多层次的医疗服务需求。

  坚持专科化带动整体发展的思路,在巩固现有学科的基础上,加强学科建设。承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

  (四)不断推进加强基础设施建设。

  完成等级医院必备项目的设备购置工作,如制氧机,全自动洗衣设备、麻醉监护仪、眼睛式冷光源、二氧化碳培养箱、幽门螺杆菌检测仪、酶标仪、监护仪、腹部探头、腹腔镜等,同时做好科室基础医疗设备的补充,逐步实现大型设备的高、精、尖,基础设备的配套齐全;实现了门诊医疗服务“一卡通”、门诊医生工作站、电子处方等,进一步完善了PARS系统、LES系统、合理用药监测系统、抗菌药物分级管理系统、健康体检系统等,完成医院信息化网络建设,加快推进医院各项工作。

  二、人员情况

  XXXXX人民医院编制数:事业编制294人编,编外在职人员人数195人。

  三、2016年度部门预算公开情况:

  1、 收支预算总体情况说明

  2016年收入预算为114,869,259.00元,其中:公共财政预算拨款24,869,259.00元;

  2016年支出预算为114,869,259.45元,其中:基本支出35,418,986.45元, 工资福利支出22,250,777.05,商品和服务支出3,147,616.00元,对个人和家庭的补助支出10,020,593.40元,专项业务费类项目79,450,273.00元。

  2、 政府采购预算说明

  2016年政府采购共计70,851,005元,资金来源医院自行承担。

  3、 “三公”经费预算说明

  2016年,通过公共财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共计0元,经费预算金915000元,医院自行承担,资金来源是医院业务收入。

  (1) 因公出国(镜)费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费等支持。

  (2) 公务用车运行费预算660000元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支持

  (3) 公务接待费预算25000元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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